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年度审计整改超5380亿 追责问责逾2800人

2024-12-23 05:02:31大公报 作者:王珏
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  作为国家审计机关最重要的两大报告之一──2023年度《审计整改报告》22日发布。

  重要问题一盯到底 用好问责利器

  整改报告称,截至2024年9月底,对于2023年度审计工作报告揭示的问题,有关地方、部门和单位共整改问题金额5380多亿元(人民币,下同),通过优化财政支出结构、追回不当获利、强化受贿行贿一起查等方式制定完善规章制度1300多项、追责问责2800多人,要求立行立改的1786个问题整改率达到94%,比去年同比上升2%。审计署表示,将进一步压实整改责任,对重要问题一盯到底;用好问责利器,坚决惩处虚假整改、敷衍整改等问题;及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。

  22日上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。整改报告显示,截至9月底,2023年度审计工作报告中要求立行立改的1786个、分阶段整改的817个问题中,分别有1691个、513个(占94%、62%)已完成整改;要求持续整改问题制定时间表和路线图,明确具体责任单位和年度措施。有关地方、部门和单位共整改问题金额5380多亿元。从整改情况看,要求立行立改的问题还有95个,涉及金额214亿元,尚未整改到位。

  加强打击“影子公司”等新型腐败

  此外,年度审计更大力度监督重点领域。因关乎孩子健康成长和教育均衡发展,2023年度审计揭示的农村学生营养餐问题广受关注。整改报告显示,截至今年9月底,农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计方面已整改问题涉及资金40.39亿元,完善制度248项,处理处分1200人。同时,聚焦地方债务管理不够严格问题,24个地区通过安排预算资金偿还、地方政府债券置换等整改问题涉及资金89.41亿元。

  审计署政策研究室相关负责人解读该报告时指出,对政商勾连结成利益集团形成区域性腐败的问题,有关部门严厉打击以权力为依托的资本逐利行为,强化受贿行贿一起查,完善对重点行贿人的联合惩戒机制。对腐败手段更加隐形翻新的问题,中国证监会推进《证券公司监督管理条例》修订,提升“影子公司”“影子股东”等新型腐败发现能力。报告还对国有资产问题资金整改情况进行跟踪,其显示,关于企业国有资产审计查出的问题,已整改问题涉及资金1466.9亿元。关于金融企业国有资产审计查出的问题,已整改问题涉及资金755.56亿元。

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